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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho903010
Data de emissão03/09/2025
Valor EmpenhadoR$ 8.976,00
Valor LiquidadoR$ 8.976,00
Valor PagoR$ 8.976,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***428683**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO ESCOLA DIRCEU MENDES ARCO VERDE-SALSA-CHAPADINHA-DRICEU MENDES,25KMPOR DIA, 20 DIAS LETIVOS TRABALHADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2025, TURNO MANHA.ROTA 02-TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO ESCOLA DIRCEU MENDES ARCO VERDE-SALSA-CHAPADINHA-SAO JOAO DO ARRAIAL, 43KM POR DIA, DURANTE 12 DIAS LETIVOS TRABALHADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO 2025, TURNO TARDE MARCO 2025, TURNO MANHA.ROTA 02-TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO ESCOLA DIRCEU ME
Dados do Credor
Nome do Credor49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA
CPF/CNPJ***073700001**
EndereçoR AMARO CARDOSO, 410, CENTRO, 64155000
CidadeSAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS
Fonte de recursoTransferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoACOES DO PROGRAMA PNATE
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Documentos
Descrição Arquivo
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCUSO ESCOLAR DIRCEU MENDES ARCO VERDE-SALSA- CHAPADINHA-DIRCEU MENDES, 25KM POR DIA, 20 DIAS LETIVOS TRABALHADOS. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCUSO ESCOLAR DIRCEU MENDES ARCO VERDE-SALSA- CHAPADINHA-DIRCEU MENDES, 25KM POR DIA, 20 DIAS LETIVOS TRABALHADOS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
03/09/2025 9 1 8.976,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
002980 0000001 03/09/2025 8.976,00