SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Número do Empenho919001
Data de emissão19/09/2025
Valor EmpenhadoR$ 150,00
Valor LiquidadoR$ 150,00
Valor PagoR$ 150,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***218763**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COBERTURA DE VIAGEM A TERESINA-PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIA 19 09 2025, CONFORME AS EXIGENCIAS DO DECRETO 004 2025 DE 13 DE MARCO DE 2025.
Dados do Credor
Nome do CredorANTONIO DE MELO LIMA
CPF/CNPJ***684073**
EndereçoNAO INFORMADO, 0, CENTRO, 00000000
CidadeSAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaDiárias - Civil
Subelemento de DespesaDIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Documentos
Descrição Arquivo
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE COBERTURA DE VIAGEM A TERESINA-PI. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE COBERTURA DE VIAGEM A TERESINA-PI.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
19/09/2025 9 1 150,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001577 0000001 19/09/2025 150,00