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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho604001
Data de emissão04/06/2025
Valor EmpenhadoR$ 5.322,00
Valor LiquidadoR$ 5.322,00
Valor PagoR$ 5.322,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***538463**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E LIMPEZA DE FORRO PVC A PEDIDO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do CredorALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
CPF/CNPJ***668810001**
EndereçoR JOSE PEREIRA DE LIMA, 160, CENTRO, 64155000
CidadeSAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recursoTransferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Documentos
Descrição Arquivo
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FORRO PVC A PEDIDO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FORRO PVC A PEDIDO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
06/06/2025 9 1 5.322,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000239 0000001 06/06/2025 5.322,00