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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho124009
Data de emissão24/01/2025
Valor EmpenhadoR$ 225,00
Valor LiquidadoR$ 225,00
Valor PagoR$ 225,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***428683**
HistóricoDIARIAS PARA A SERVIDORA EM VIAGEM PARA TERESINA, PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGOGICA DA UNDIME-PI, NO PERIODO DE 21 E 24 01 2025, CONFORME AS EXIGENCIAS LEGAIS DA LEI MUNICIPAL 194 2014.
Dados do Credor
Nome do CredorRAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS
CPF/CNPJ***831643**
EndereçoNAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO,
CidadeSAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaDiárias - Civil
Subelemento de DespesaDIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Documentos
Descrição Arquivo
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA TERESINA, PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME-PI, NO PERIODO DE 21 A 24/01/2025, CONFORME AS EXIGENCIAS LEGAIS DA LEI MUNICIPAL 194/2014 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA TERESINA, PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME-PI, NO PERIODO DE 21 A 24/01/2025, CONFORME AS EXIGENCIAS LEGAIS DA LEI MUNICIPAL 194/2014
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
24/01/2025 9 1 225,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000095 0000001 24/01/2025 225,00