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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho122018
Data de emissão22/01/2025
Valor EmpenhadoR$ 225,00
Valor LiquidadoR$ 225,00
Valor PagoR$ 225,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***428683**
HistóricoDIARIAS PARA A SERVIDORA EM VIAGEM PARA TERESINA, PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGOGICA DA UNDIME-PI, NO PERIODO DE 21 E 20 01 2025, CONFORME AS EXIGENCIAS LEGAIS DA LEI MUNICIPAL 194 2014.
Dados do Credor
Nome do CredorCARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
CPF/CNPJ***127993**
EndereçoNAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 64155000
CidadeSAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaDiárias - Civil
Subelemento de DespesaDIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Documentos
Descrição Arquivo
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM A TERESINA, PARA PARTICIPAR DA JORNADA PÉDAGOGICA DA UNDIME-PI, NO PÉRIODO DE 20 A 21/01/2024, CONFORME AS EXIGENCIA LEGAIS DA LEI MUNICIPAL 194/2014 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM A TERESINA, PARA PARTICIPAR DA JORNADA PÉDAGOGICA DA UNDIME-PI, NO PÉRIODO DE 20 A 21/01/2024, CONFORME AS EXIGENCIA LEGAIS DA LEI MUNICIPAL 194/2014
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
22/01/2025 9 1 225,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000012 0000001 31/01/2025 225,00