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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho211005
Data de emissão11/02/2025
Valor EmpenhadoR$ 1.900,00
Valor LiquidadoR$ 1.900,00
Valor PagoR$ 1.900,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***218763**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO DE FORRO PVC NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO LIBERDADE.
Dados do Credor
Nome do CredorALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES
CPF/CNPJ***010923**
EndereçoRUA JOSE PEREIRA LIMA, 0, NAO INFORMADO, 00000000
CidadeSAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Documentos
Descrição Arquivo
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISAÕ DE FORRO PVC NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO LIBERDADE VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISAÕ DE FORRO PVC NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO LIBERDADE
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
11/02/2025 9 1 1.900,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000077 0000001 11/02/2025 1.900,00